| 標(biāo) 題 | 西藏日報(bào)社2024年度部門決算公開報(bào)告 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00008 | 文 號 | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 西藏日報(bào)社 | 發(fā)布日期 | 2025-10-31 17:36:31 |
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西藏自治區(qū)西藏日報(bào)社2024年度部門決算公開報(bào)告
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
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?七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
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十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
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第一部分 基本情況
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一、部門(單位)職責(zé)
????《西藏日報(bào)社》是中共西藏自治區(qū)委員會機(jī)關(guān)報(bào),是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶,是黨的喉舌,承擔(dān)著宣傳黨的理論和路線方針政策,宣傳黨中央、區(qū)黨委重大決策部署,及時(shí)傳播國內(nèi)外重要信息,講好中國西藏故事、展示好中國西藏新形象等任務(wù)。主要職責(zé):一是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),在自治區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)下,宣傳貫徹新時(shí)代黨的治藏方略,做好反對分裂、維護(hù)祖國統(tǒng)一、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)和全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的宣傳,引導(dǎo)全區(qū)各族群眾不斷鑄牢中華民族共同體意識;二是堅(jiān)持正確政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向,守正創(chuàng)新,弘揚(yáng)主旋律,傳播正能量,大力宣傳全區(qū)各行各業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的典型經(jīng)驗(yàn)和涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物,引導(dǎo)各族群眾積極投身社會主義現(xiàn)代化新西藏建設(shè);三是走好新時(shí)代黨的群眾路線,積極反應(yīng)各族群眾所關(guān)心的社會熱點(diǎn)、改革難點(diǎn)和廣大人民群眾的呼聲,宣傳黨的主張、弘揚(yáng)社會正氣、通達(dá)社情民意、引導(dǎo)社會熱點(diǎn)、疏導(dǎo)公眾情緒、搞好輿論監(jiān)督,主動向自治區(qū)黨委、政府反映有關(guān)重要情況,充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用;四是推進(jìn)媒體融合發(fā)展,打造具有影響力和競爭力的新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論陣地,發(fā)揮黨媒導(dǎo)向作用、旗幟作用、引領(lǐng)作用;五是加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè),講好中國西藏故事,擴(kuò)大中國西藏影響,展示社會主義新西藏良好形象;六是開展自治區(qū)新聞業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織新聞研究、培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)交流。
?????納入西藏日報(bào)社2024年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè),包括:
????(一)西藏日報(bào)社部門本級
????(二)中國西藏新聞網(wǎng)下屬單位
????(三)西藏商報(bào)社下屬單位
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第二部分 2024年度部門決算公開報(bào)表
??????一、收入支出決算公開表
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四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
??
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
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以上報(bào)表見附件1。
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一、收入支出總體情況說明
????2024年度收入總計(jì)20,311.47萬元,支出總計(jì)20,311.47萬元,與2023年度相比,收入、支出總計(jì)各增加1774.4萬元,增長9.6%。主要原因:一是基本支出整體增加;二是新增項(xiàng)目支出增加。
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(一)收入總計(jì)主要構(gòu)成
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本年收入19,079.54萬元。
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使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,較2023年度決算數(shù)增加(減少)0.00萬元。
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年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231.93萬元,主要是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)的綜合經(jīng)營管理項(xiàng)目中的585.36萬元為上年新聞紙采購項(xiàng)目資金,因招標(biāo)流程出現(xiàn)幾次流標(biāo)等問題,未能在當(dāng)年支出;《人民日報(bào)》(藏文版)經(jīng)費(fèi)為跨年度經(jīng)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)的639.23萬元為2024年1-8月份的經(jīng)費(fèi);7.22萬元為項(xiàng)目質(zhì)保金,較2023年度決算數(shù)減少982.88萬元,下降44.38%,主要原因是2022年因疫情影響了項(xiàng)目推進(jìn)工作和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,從而導(dǎo)致2023年的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,2023年單位高度重視了預(yù)算執(zhí)行情況,年底不存在未完成的項(xiàng)目,因此,2024年的年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)相對2023年有所減少。
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(二)支出總計(jì)主要構(gòu)成
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本年支出19,684.06萬元。
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結(jié)余分配0.00萬元,較2023年無變化。
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年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余627.41萬元,主要是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)有機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中食堂運(yùn)維跨年度經(jīng)費(fèi)34萬元、2025年1-8月份的《人民日報(bào)》(藏文版)跨年度經(jīng)費(fèi)554.34萬元、以及辦公用房維修改造和印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備(高斯U75)改造項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)保金38.96萬元,較2023年度決算數(shù)減少903.74萬元,下降59%,主要原因是西藏日報(bào)社對預(yù)算執(zhí)行情況的重視逐年加強(qiáng),預(yù)算執(zhí)行率逐年提高。
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(注:2024年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02、03表;2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》。)
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二、收入決算情況說明
本年收入19,079.54萬元,其中:財(cái)政撥款收入19,079.54萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。
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(注:上述各項(xiàng)收入數(shù)可取自財(cái)決公開02表。)
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三、支出決算情況說明
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本年支出19,684.06萬元,其中:基本支出12,740.93萬元,占64.7%;項(xiàng)目支出6,943.13萬元,占35.3%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0%。
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(注:上述各項(xiàng)支出數(shù)可取自財(cái)決公開03表。)
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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
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2024年度財(cái)政撥款收入19,079.54萬元,支出19,684.06萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收入增加2757.28萬元,增長16.9%,主要原因:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。支出增加2678.13萬元,增長15.7%,主要原因:一是文化旅游體育與傳媒支出增加了2795.78萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加了42.13萬元;衛(wèi)生健康支出增加了9.48萬元。
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財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231.93萬元,主要是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)綜合經(jīng)營管理項(xiàng)目中的585.36萬元為上年新聞紙采購項(xiàng)目資金;2024年1-8月份的《人民日報(bào)》(藏文版)跨年度經(jīng)費(fèi)639.23萬元;項(xiàng)目質(zhì)保金7.22萬元,較2023年度決算數(shù)減少982.88萬元,下降44.4%,主要原因是2022年因疫情影響了項(xiàng)目推進(jìn)工作和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,從而導(dǎo)致2023年的年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較多,2023年單位高度重視了預(yù)算執(zhí)行情況,年底不存在未完成的項(xiàng)目,因此,2024年的年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)相對2023年有所減少。。
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財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余627.41萬元,主要是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中食堂運(yùn)維跨年度經(jīng)費(fèi)34萬元、2025年1-8月份的《人民日報(bào)》(藏文版)跨年度經(jīng)費(fèi)554.34萬元、以及辦公用房維修改造和印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備(高斯U75)改造項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)保金38.96萬元,較2023年度決算數(shù)減少903.74萬元,下降59%,主要原因是單位對預(yù)算執(zhí)行情況的重視逐年加強(qiáng),年末預(yù)算執(zhí)行基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
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(注:2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》。)
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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
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2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,684.06萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2678.13萬元,增長15.7%,主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出均增加。
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(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,684.06萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)支出16245.39萬元,占82.5%;社會保障和就業(yè)(類)支出1913.72萬元,占9.7%;衛(wèi)生健康支出(類)支出622.57萬元,占3.2%;住房保障(類)支出902.37萬元,占4.6%。。
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(注:根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
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(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為19079.54萬元,支出決算為19,684.06萬元,完成年初預(yù)算的103.2%。其中:
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1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為13985.39萬元,支出決算為14589.92萬元,完成年初預(yù)算的104.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年支出的項(xiàng)目資金中包含了年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。
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2.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為1665.47萬元,支出決算為1665.47萬元,完成年初預(yù)算的100%。
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3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為1295.16萬元,支出決算為1295.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。
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3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為587.61萬元,支出決算為587.61萬元,完成年初預(yù)算的100%。
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4. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為30.95萬元,支出決算為30.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。
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5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為622.57萬元,支出決算為622.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。
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6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
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年初預(yù)算為902.37萬元,支出決算為902.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。
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(注:本部分支出決算數(shù)可取自財(cái)決公開05表,年初預(yù)算數(shù)可取自各預(yù)算部門、單位年初預(yù)算大本,根據(jù)實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列。)
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
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2024年度財(cái)政撥款基本支出12,740.93萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)11,393.72萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1,347.21萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
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(注:上述數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開06表,各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況,選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。)
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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
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2024年西藏日報(bào)社不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
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(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2024年西藏日報(bào)社不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
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(注:根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
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(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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2024年西藏日報(bào)社不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
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(注:根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列,本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表;2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自2023年度部門決算報(bào)表財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。)
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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
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2024年西藏日報(bào)社不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
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2024年西藏日報(bào)社不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。(注:根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
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2024年西藏日報(bào)社不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。(注:根據(jù)各預(yù)算部門、單位實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列,本部分2024年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表。)
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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
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(一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
??????2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為137.15萬元,支出決算為137.15萬元,完成預(yù)算的100%,與2023年度相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加30.67萬元,增長28.8%,主要原因一是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)本年度采訪任務(wù)繁重,且單位現(xiàn)有車輛因老化較嚴(yán)重油耗量較大,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加;二是中國西藏新聞網(wǎng)購置了1輛公務(wù)車;三是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)增加了因公出國(境)業(yè)務(wù)支出。
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???(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
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2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算3.59萬元,占2.6%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算133.32萬元,占97.2%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.24萬元,占0.2%。具體情況如下:
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1.因公出國(境)費(fèi)支出3.59萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組1個(gè),因公出國(境)3人次。開支內(nèi)容包括:
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路途費(fèi)支出1.52萬元。主要用于支付往返機(jī)票款。
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住宿費(fèi)支出1.27萬元。主要用于支付酒店住宿費(fèi)。
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伙食費(fèi)支出0.5萬元。主要用于支付國內(nèi)外伙食費(fèi)。
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公雜費(fèi)支出0.3萬元。主要用于支付出差期間打車費(fèi)等額外費(fèi)用。
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因公出國(境)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0.00萬元,完成預(yù)算的100%。與2023年度相比,因公出國(境)費(fèi)支出增加3.59萬元,增長100%,主要原因是本年度單位因業(yè)務(wù)需要派人赴尼泊爾落實(shí)外宣合作事宜任務(wù)。
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????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出133.32萬元。其中:
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公務(wù)用車購置支出18.39萬元,全年購置公務(wù)用車1輛,主要用于日常公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有量34輛。
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出114.93萬元,主要用于公務(wù)車輛的油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、年審費(fèi)等日常運(yùn)維支出。
??
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0.00萬元,完成預(yù)算的100%。與2023年度相比,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加27.13萬元,增長25.5%,主要原因是西藏日報(bào)社機(jī)關(guān)本年度采訪任務(wù)繁重,且單位現(xiàn)有車輛因老化較嚴(yán)重油耗量較大,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加;中國西藏新聞網(wǎng)購置了1輛公務(wù)車。
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????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元,其中:
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國內(nèi)接待費(fèi)支出0.24萬元,國內(nèi)公務(wù)接待2批次,接待10人次;主要用于餐敘費(fèi)。
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國(境)外接待費(fèi)支出0.00萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
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公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0.00萬元,完成預(yù)算的100%。與2023年度相比,公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.03萬元,下降11%,主要原因是單位厲行節(jié)約,盡量壓減“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
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(注:2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表,出國團(tuán)組數(shù)、出國人次,公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量,接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,2023年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。)
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十、預(yù)算績效情況說明
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(一)績效管理工作開展情況
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根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預(yù)算管理要求,我部門(單位)組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及資金5022.05萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.9%。2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目、無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。
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共組織對“辦公用房維修改造”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1913.18萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價(jià)情況來看,本年度部門項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定合理,目標(biāo)完成情況較好。
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(預(yù)算部門如有,請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明;沒有,則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位不需填寫此項(xiàng))。
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(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評結(jié)果)
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我部門在部門決算中反映工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備(高斯U75)改造項(xiàng)目等12個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果(包括項(xiàng)目績效自評表和項(xiàng)目績效自評報(bào)告)。
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工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表作為附件附后
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工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1807.94萬元,執(zhí)行數(shù)為1807.94萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是產(chǎn)出指標(biāo)完成率高,報(bào)紙全年365天發(fā)行,且新聞紙紙張按照規(guī)定采購,保障了紙張質(zhì)量,宣傳稿件發(fā)布200余篇;二是效益指標(biāo)完成情況良好,新聞宣傳有了極大的資金保障,宣傳貫徹政策的知曉率大大提高;三是滿意度指標(biāo)較高,全體參與辦報(bào)和新聞宣傳的職工滿意度為100%,提高了工作質(zhì)量,從而提升了讀者的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:主要問題是新聞紙采購項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度有待提前。原因?yàn)轭A(yù)算績效管理意識較為薄弱,未考慮采購流程可能出現(xiàn)問題而比預(yù)期延長的情況。下一步改進(jìn)措施:基于政府采購流程較長,項(xiàng)目經(jīng)辦部門盡早開始進(jìn)行招標(biāo),加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,避免年底集中支付。
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印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備(高斯U75)改造項(xiàng)目績效自評表作為附件附后。
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印刷廠黨報(bào)印刷設(shè)備(高斯U75)改造項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.7分。全年預(yù)算數(shù)為208萬元,執(zhí)行數(shù)為201.76萬元,完成預(yù)算的97%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是產(chǎn)出指標(biāo)完成率高,自改造印刷設(shè)備后,報(bào)紙印刷質(zhì)量提高,機(jī)器故障率大幅降低;二是效益指標(biāo)完成情況良好,同步提高了報(bào)紙印刷出版工作的安全和效率;三是滿意度指標(biāo)較高,印務(wù)中心生產(chǎn)工作人員的滿意度為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:主要問題是新聞紙采購項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度有待提前。原因?yàn)轭A(yù)算績效管理意識較為薄弱,未考慮采購流程可能出現(xiàn)問題而比預(yù)期延長的情況。下一步改進(jìn)措施:基于政府采購流程較長,項(xiàng)目經(jīng)辦部門盡早開始進(jìn)行招標(biāo),加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,避免年底集中支付。
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信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目績效自評表(見附件)
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信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為487.25萬元,執(zhí)行數(shù)為487.25萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是貫徹落實(shí)2013年習(xí)近平總書記“8·19”重要講話精神,扎實(shí)推進(jìn)《中共西藏自治區(qū)委員會關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)全國宣傳思想工作會議精神的實(shí)施意見》中關(guān)于“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論陣地建設(shè)、支持各地 (市) 、縣各建 1 家規(guī)范性的政府新聞網(wǎng)站”的工作要求,按照自治區(qū)黨委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“加強(qiáng)和提高我區(qū)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)用管理水平,壯大網(wǎng)絡(luò)輿論陣地,維護(hù)和確保網(wǎng)絡(luò)安全”等重要指示和中央網(wǎng)信辦、自治區(qū)維穩(wěn)工作指揮部關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)站安全防護(hù)體系建設(shè)的總體要求,自治區(qū)決定統(tǒng)籌建設(shè)全區(qū)地縣兩級網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)技術(shù)平臺和74縣(區(qū))政府新聞網(wǎng)群,進(jìn)一步壯大了我區(qū)網(wǎng)上宣傳陣地;二是確保了全區(qū)地縣兩級網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)技術(shù)平臺、74縣(區(qū))政府新聞網(wǎng)群及綜合藏文門戶網(wǎng)站的安全,進(jìn)一步開發(fā)平臺、網(wǎng)站功能。加大網(wǎng)站宣傳推廣力度、加強(qiáng)內(nèi)容生產(chǎn)制作,及時(shí)有效發(fā)布信息,切實(shí)提高信息發(fā)布質(zhì)量,為廣大網(wǎng)民提供迅速、真實(shí)、正面的資訊信息,真正做到建好用好管好網(wǎng)群平臺這個(gè)網(wǎng)上輿論陣地,提升傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力,面向全球宣傳展示西藏穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)、強(qiáng)邊各方面取得的巨大成就。
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(三)部門評價(jià)結(jié)果(預(yù)算部門填寫,部門所屬單位不需填寫)
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部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的,至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開;部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。
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我部門本年度部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量為2個(gè),將2個(gè)項(xiàng)目的評價(jià)報(bào)告作為附件附后。
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(四)財(cái)政評價(jià)結(jié)果(如有)
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無
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十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
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(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
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西藏日報(bào)社不屬于行政單位或參公事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
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(注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》,年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi),注意部門匯總公開決算時(shí),因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù);決算數(shù)可取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。)
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2024年度西藏日報(bào)部門政府采購支出總額3691.23萬元,其中:政府采購貨物支出1910.9萬元、政府采購工程支出1058.05萬元、政府采購服務(wù)支出722.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
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(注:上述政府采購支出相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。)
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截至2024年12月31日,本部門擁有房屋面積0平方米。
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本部門共有車輛34輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。
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單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)1臺(套)。
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(注:上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)據(jù)取自2024年度部門決算F02表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。)
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第四部分 名詞解釋
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????一、財(cái)政撥款收入:指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
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二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
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三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
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四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
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五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
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六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
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七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
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八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
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九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
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十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
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十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
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十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
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十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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十六、支出功能分類:
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1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項(xiàng)):反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
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2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
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3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
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4. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
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5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位
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醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
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6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):
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反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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7.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項(xiàng)):反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。
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(注:支出功能分類的名詞解釋,各預(yù)算部門、單位根據(jù)實(shí)際支出情況填列,可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2024年政府收支分類科目》。)
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